金宏气体吴中分公
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关于金宏气体股份有限公司2023年度财务报表审计及内部控制审计项目的邀标公告

根据《江苏证监局关于做好会计师事务所选聘工作的通知》(苏证监办字〔2023〕76号),依照证监会、财政部、国务院国资委三部门联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)和其他相关法律法规,我公司决定采用邀请招标形式选聘会计师事务所承担年报审计,现将有关事项公告如下:

一、项目简介

1、项目名称:金宏气体股份有限公司2023年度财务报表审计及内部控制审计项目

2、项目编号:JH202301

3、招标人:金宏气体股份有限公司

4、资金落实情况:企业自有资金,已落实

5、项目概况:本项目为金宏气体股份有限公司2023年度财务报表审计及内部控制审计项目

二、招标范围及相关要求

1、招标范围:

(1)出具2023年度合并财务报表审计报告,按公司需要出具子公司2023年度财务报表审计报告和财务情况说明书;

(2)出具2023年度内部控制审计报告;

(3)出具2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告;

(4)出具2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告;

(5)出具上海证券交易所、监管机构要求披露的其他由年审会计师事务所出具的相关审计说明、核查意见、鉴证报告等。

2、项目最高限价:本项目不设最高限价,投标人根据市场行情及自身情况自行进行固定总价报价。

3、服务期限:一年

三、投标人资格要求

1、投标人应依法设立且满足如下要求:

(1)资质要求:

① 至投标截止日,投标人在中国境内依法注册成立 3 年及以上,(若为有限责任制转为特殊的普通合伙制或普通合伙制的会计师事务所,则延续转制前的经营年限)投标时提交有效的营业执照副本复印件;

② 投标人持有行业主管部门颁发的会计师事务所执业资格证,具有证券期货相关业务资格。

(2)财务要求:投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;没有处于被责令停业,财产被接管、冻结或破产状态(提供2021-2022年度经审计的财务报表)。

(3)其他要求:

① 投标人具有与招标人资产规模、业务复杂程度等相匹配的规模、资源和风险承受能力;

② 投标人注册会计师人数不低于200人(含分支机构,以中国注册会计师行业管理信息系统查询为准)。

2、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加投标。 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段的投标,否则,相关投标均无效。

3、投标人(包括联合体各成员)不得存在下列不良状况或不良信用记录:

(1)被责令停业,暂扣或吊销执照,或吊销资质证书;

(2)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;

(3)在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单;

(4)在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)或“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单。

4、其它要求:

(1)拟担任年度财务报告审计的总负责人应具有上市公司5年及以上审计管理经验;拟担任年度财务报告的项目负责人自2018年以来具有上市公司3年以上审计经验且制造业上市公司审计经验不低于2年;年度内控审计的项目负责人具有制造业上市公司1年以上项目负责人经验;

(2)投标人能安排项目组审计人员不少于16人,且注册会计师人数(含全科合格证)不少于8人;拟安排人员至少70%应具有2年及以上上市公司审计经验;

(3)投标人拟派驻总负责人、项目负责人自2015年以来无中国证监会、财政部、上交所、深交所、注协等监管部门的处罚和惩戒(提供书面承诺和中国注册会计师行业管理信息系统查询记录)。

四、候选事务所报名要求

1、投标文件提交截止时间:2023年9月14日24:00

2、提交方式:电子邮件发送至lifei@jinhonggroup.com

3、开标时间:2023年9月15日12:00

4、开标地点:网上开标,金宏气体股份有限公司(网址:www.jinhonggroup.com

五、评标办法

综合评分法(详见《邀请采购文件》)

六、投标联系方式

1、联系人:李飞

2、联系电话:0512-65767715

 
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联系方式
 
 

金宏气体股份有限公司吴中分公司 

地址:苏州市吴中区木渎镇金桥开发区船坊头路8号

电话:0512-66513558   0512-66515028

 

金宏气体股份有限公司吴中分公司 

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电话:0512-66513558   0512-66515028